根據(jù)省國(guó)資委、陜煤集團(tuán)統(tǒng)一工作安排,1月2日,由第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所一行12人進(jìn)駐公司,對(duì)公司所屬13家單位2023年度進(jìn)行了為期34天的財(cái)務(wù)決算現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作。此次財(cái)務(wù)決算審計(jì)旨在確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)性,如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)狀況。
本次年度決算審計(jì)主要涉及資產(chǎn)情況、負(fù)債情況、損益情況、合并報(bào)表情況及會(huì)計(jì)估計(jì)與會(huì)計(jì)政策變更。審計(jì)過(guò)程中,計(jì)劃財(cái)務(wù)部積極組織財(cái)務(wù)人員對(duì)國(guó)資委久其報(bào)表的變動(dòng)、編報(bào)要點(diǎn)及易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn),積極與審計(jì)人員探討財(cái)務(wù)決算工作中的重難點(diǎn)及解決措施,切實(shí)提高財(cái)務(wù)決算工作質(zhì)量及效率。同時(shí),確保按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成決算報(bào)表的上報(bào)工作,真實(shí)反映公司一年來(lái)的經(jīng)營(yíng)成果。根據(jù)審計(jì)要求,及時(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、納稅申報(bào)表、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表、存貨盤(pán)點(diǎn)表等審計(jì)資料,配合審計(jì)組對(duì)固定資產(chǎn)及材料備件進(jìn)行抽盤(pán),保證審計(jì)范圍不受限制。
截至目前,事務(wù)所的審計(jì)工作已順利完成,審計(jì)人員已開(kāi)展后期審計(jì)報(bào)告編制工作。下一步,計(jì)劃財(cái)務(wù)部將針對(duì)審計(jì)工作中提出的問(wèn)題深入分析根源,研究落實(shí)整改措施,不斷完善內(nèi)控制度,提高整體管理水平,為公司高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)。